为持续巩固拓展审计整改成果,深入查找内部管理存在的问题和薄弱环节,进一步规范各项工作运行。审计处采取有力有效举措,全力提升审计监督成效。一是扎实推进审计整改。实行“清单制+责任制+时限制”推进整改,建立问题整改销号台账,要求被审计单位在规定时间内将问题整改完毕并逐一销号,扎实推进审计整改落实;二是全面开展审计整改“回头看”工作。全面梳理以往审计整改发现的问题,加大对被审计单位整改不及时、不到位问题的监督力度,做实审计整改“下半篇文章”。三是加强分析研究,精耕成果运用深度。梳理审计发现的关于基建项目、资产管理、财务管理等方面的普遍性、倾向性问题,深入分析问题形成的原因,编制《304am永利集团关于运用审计整改成果进一步规范管理的工作措施》,切实发挥审计“治已病,防未病”的作用。